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【信息时间:2015-08-21 发布机构:系统管理员 】
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
| 财决01_1表 | ||||||||||||
| 编制单位:馆陶县食品药品监督管理局 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
| 栏 次 | 2 | 栏 次 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | |||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 169.03 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 一、基本支出 | 54 | 165.73 | 165.73 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 83.78 | 83.78 | 0.00 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 81.95 | 81.95 | 0.00 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | ||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | ||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | ||||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | |||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 61 | |||||||||
| 9 | 九、医疗卫生支出 | 39 | 165.73 | 165.73 | 0.00 | 62 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | 83.78 | 83.78 | 0.00 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | 79.67 | 79.67 | 0.00 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | ||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 赠与 | 69 | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 债务利息支出 | 70 | ||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 基本建设支出 | 71 | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 其他资本性支出 | 72 | ||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | ||||||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 其他支出 | 74 | ||||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 75 | |||||||||
| 23 | 53 | 76 | ||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 169.03 | 本年支出合计 | 77 | 165.73 | 165.73 | 0.00 | |||||
| 25 | 78 | |||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |||||
| 一、公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||||||
| 29 | 82 | |||||||||||
| 收入总计 | 30 | 169.03 | 支出总计 | 83 | 169.03 | 169.03 | 0.00 | |||||
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||||
| 财决03表 | ||||||||||||
| 编制单位:馆陶县食品药品监督管理局 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
| 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 169.03 | 169.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 169.03 | 169.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 164.18 | 164.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101001 | 行政运行 | 107.68 | 107.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位:馆陶县食品药品监督管理局 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 165.73 | 165.73 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 165.73 | 165.73 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 160.88 | 160.88 | ||||||
| 2101001 | 行政运行 | 104.38 | 104.38 | ||||||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 56.50 | 56.50 | ||||||
| 公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 财决07表 | |||||||||||||||||
| 编制单位:馆陶县食品药品监督管理局 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 169.03 | 169.03 | 165.73 | 165.73 | 83.78 | 81.95 | 3.30 | 3.30 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 169.03 | 169.03 | 165.73 | 165.73 | 83.78 | 81.95 | 3.30 | 3.30 | ||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 164.18 | 164.18 | 160.88 | 160.88 | 83.78 | 77.10 | 3.30 | 3.30 | ||||||||
| 2101001 | 行政运行 | 107.68 | 107.68 | 104.38 | 104.38 | 50.66 | 53.72 | 3.30 | 3.30 | ||||||||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 33.12 | 23.38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
| 财决09表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位:馆陶县食品药品监督管理局 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | |||||||||||||||||||||
| “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:馆陶县食品药品监督管理局 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | ||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | |||||||||||||||||||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | |||||||||||||||||||||
| 2101001 | 行政运行 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | |||||||||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | |||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 3 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 0.00 | 批次, | 0.00 | 人次,共 | 0.00 | 元;外事接待 | 0.00 | 批次, | 0.00 | 人次, | 0.00 | 元。 | |||||||||||||||
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